Según auditoría, realizada a la Corporación De Acueducto Y Alcantarillado De Santo Domingo (CAASD), por la Contraloría General de la República, en el período comprendido entre el 1 de agosto de 2020 al 31 de diciembre 2021, se pudo descubrir ciertos errores o irregularidades dentro de la institución estatal.
El informe establece que la CAASD realizó fraccionamiento de compras en el período agosto 2020 a diciembre 2021, por un monto de RD$17,243,183.12, violando sus reglamentos.
También se identificó que la entidad realizó Compras declaradas de urgencia por un monto de RD$2,229,663,535.47, las cuales se encontraban programada por El Plan Operativo Anual (POA) de la entidad, contrario a lo establecido en la Ley 340-06.
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La auditoría también arrojó que se realizó compras mediante el proceso de Compras Directas y Compras Menores por valor RD$52,418,570.00, por concepto de compra de combustible a la Empresa Sigma Petroleum Corp, SRL.
De los 110 Inmueble que posee Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, 81 figuran como tasados por un valor de RD$1,943,150,057.95 y 29 por valor de RD$126,285,093.42 se encuentran sin estimar el valor.
La (CAASD) refleja en sus Estados Financieros balance en la cuenta de Activo Fijos un monto de RD$30,921,850,466.57, sin embargo, los mismos no han sido incorporados al Sistema de Administración de Bienes (SIAB), contrario a lo establecido.
Se identificó que de los 110 Inmuebles registrados en el Departamento de Inmobiliaria, solo 4 se encuentran registrados en la Dirección General de Impuestos Internos, con un valor de RD$105,633,391.
Se comprobó que la CAASD posee registrado en su inventario 357 vehículos de motor, con un valor en libro de RD$675,351,507.13, mientras que en la Dirección General de Impuestos Internos consta con 549 arrojando una diferencia de 192.
Según el informe se identificó que la CAASD posee 5 Cajas Chica por un monto total de RD$2,100,000.00, las cuales exceden el monto permitido por las normas vigentes hasta la fecha, de esas misma cajas chicas se verificó desembolsos sin comprobantes definitivos por un monto de RD$390,594.97. Además se encontró desembolso de caja chica por un monto de RD$30,858.00, sin firmas de las personas que autorizan los desembolsos y la firma de la persona que recibe el efectivo.
Otra anomalía encontrada, es que de 357 vehículos de motor que posee la Institución en su inventario, 20 permanecen registrados a nombre de terceros, contrario a la norma de la entidad.
La institución recibió por concepto de recaudo el monto de RD$ RD$3,099,219,40, y se verificó que ese dinero no fue depositado en la Cuenta Única del Tesoro